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对加强基层央行内部审计监督的思考
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摘要
自人民银行内审机构成立以来,通过开展多种形式的审计活动,促进了人民银行强化内部管理、规范业务操作。但近年来,人民银行对内审工作提出了更新、更高的要求,如何充分发挥内审监督作用,已成为当务之急。一、制约内审监督作用发挥的因素(一)内审管理体制缺乏“三性”1.内审工作未显权威性。人行内审机构作为职能部门,在实施同级监督过程中存在不少难度,其原因在于内审工作缺乏权威性。
作者
许荣华
马国笋
机构地区
中国人民银行抚州市中心支行
出处
《金融科技时代》
2015年第11期91-92,共2页
FinTech Time
关键词
央行内部审计
内审监督
内审机构
人民银行
内审人员
审计活动
业务操作
审计工作质量
审计质量
内审职能
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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