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西峡农商银行内审工作扎实有效 |
杨红伟
何娜
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《理财(审计)》
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2024 |
0 |
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2
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完善产品型企业外协外购业务的审计模式 |
刘宁
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《中国商界》
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2024 |
0 |
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3
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基层央行内审工作转型的思考与探索 |
冯雪
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《金融经济(下半月)》
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2009 |
3
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4
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浅谈如何进一步加强内部审计 促进经济健康发展 |
颜廷生
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《山东纺织经济》
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2011 |
0 |
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5
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提高基层央行内审工作有效性探析 |
吕春仁
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《时代金融》
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2011 |
0 |
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对高校内审服务于内管的思考 |
李秀萍
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《河北审计》
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2003 |
0 |
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7
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浅谈原辅料采购内部审计方法 |
李靖
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《中国外资》
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2013 |
2
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8
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试论住房公积金内部稽核和监督体系建设 |
汤沪湘
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《金融经济》
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2007 |
2
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9
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关于加强民营企业内部审计对策的探讨 |
韩凤玲
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《中国证券期货》
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2011 |
2
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10
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浅谈提高内部审计的实效性 |
吴青松
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《广东审计》
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2005 |
0 |
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试述企业制度基础审计 |
施向阳
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《国际商务财会》
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1994 |
0 |
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基层预算执行审计浅析 |
王文霞
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《现代审计与经济》
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2021 |
2
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13
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中小民营企业内部审计存在的问题和改进对策 |
于梅
张立华
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《工业审计与会计》
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2015 |
2
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关于在我国开展绩效审计必要性的思考 |
王贞
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《河北审计》
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2003 |
2
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紧紧围绕发展这一执政兴国第一要务 履行好审计监督职责 |
徐寿昌
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《河北审计》
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2003 |
1
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审计抒怀二首 |
成瑞珩
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《会计之友》
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1992 |
0 |
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17
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数字审计的嬗变 |
杜海涛
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《中国内部审计》
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2023 |
0 |
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检察长的头把火 |
闻波
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《财会通讯(上)》
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1994 |
0 |
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19
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内部审计在内部控制中的基础作用 |
王凤英
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《金融经济(下半月)》
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2009 |
0 |
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20
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创新审计机制 提升审计价值——记中国核工业集团有限公司审计与法务部审计处 |
无
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《中国内部审计》
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2021 |
0 |
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