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基于生成式人工智能的审计专业教育研究
1
作者 胡耘通 张津铭 中国内部审计 2025年第1期16-23,共8页
生成式人工智能的迅猛发展对审计人员业务胜任能力提出了更高要求,催生了审计专业教育实施重大革新的急迫呼声。基于生成式人工智能在审计领域的应用前景以及对审计人员能力的新要求,本文对生成式人工智能技术应用于审计实践将如何影响... 生成式人工智能的迅猛发展对审计人员业务胜任能力提出了更高要求,催生了审计专业教育实施重大革新的急迫呼声。基于生成式人工智能在审计领域的应用前景以及对审计人员能力的新要求,本文对生成式人工智能技术应用于审计实践将如何影响审计教育进行了系统分析,并针对现有审计教育模式面临的挑战提出应对之策,以期为数字化时代审计教育改革提供有益参考。 展开更多
关键词 生成式人工智能 审计专业教育
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中国式现代化新征程上国资国企内部审计的新使命新担当
2
作者 徐赫 中国内部审计 2025年第1期10-11,共2页
以习近平同志为核心的党中央高度重视审计工作和国资国企工作。习近平总书记指出,在强国建设、民族复兴新征程上,审计担负重要使命,要立足经济监督定位,聚焦主责主业,更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用。二十届中央审计委员... 以习近平同志为核心的党中央高度重视审计工作和国资国企工作。习近平总书记指出,在强国建设、民族复兴新征程上,审计担负重要使命,要立足经济监督定位,聚焦主责主业,更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用。二十届中央审计委员会第一次会议强调,审计是党和国家监督体系的重要组成部分,是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要力量。 展开更多
关键词 审计委员会 中国式现代化 国资国企 国企内部审计 国家治理体系和治理能力现代化 强国建设 新征程 国家监督体系
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审计整改全过程闭环管控体系构建与实践——以国网山西省电力公司为例
3
作者 刘朝阳 吴晓斌 +1 位作者 李涛琛 李汇琦 中国内部审计 2025年第3期17-21,共5页
本文从新时代新征程下审计整改服务电网企业高质量发展视角出发,分析了当前审计整改工作存在的问题与不足,针对性提出了解决问题的思路及具体做法。国网山西省电力公司贯彻落实“三个如”要求,以“一个中心、两个清单、六项机制”为主线... 本文从新时代新征程下审计整改服务电网企业高质量发展视角出发,分析了当前审计整改工作存在的问题与不足,针对性提出了解决问题的思路及具体做法。国网山西省电力公司贯彻落实“三个如”要求,以“一个中心、两个清单、六项机制”为主线,构建了审计整改全过程闭环管控体系,以更好地服务电网企业高质量发展。 展开更多
关键词 审计整改 闭环管控 高质量发展
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大语言模型和数据标签模型在证券公司分支机构经营情况审计分析中的应用
4
作者 宋弘涛 赵康毅 陈宇韬 中国内部审计 2025年第1期62-67,共6页
在当今数据驱动的商业环境中,作为证券公司管理的重要组成部分,证券公司内部审计承担着对公司经营活动进行深入分析和独立评价的任务。根据中国证券监督管理委员会发布的《证券经纪业务管理办法》等规定,证券公司需定期对每个分支机构... 在当今数据驱动的商业环境中,作为证券公司管理的重要组成部分,证券公司内部审计承担着对公司经营活动进行深入分析和独立评价的任务。根据中国证券监督管理委员会发布的《证券经纪业务管理办法》等规定,证券公司需定期对每个分支机构实施内部审计,而这些全国性的分支机构分布广泛,会产生数量众多的经营情况审计分析需求。 展开更多
关键词 审计分析 公司经营活动 证券公司 内部审计 证券经纪业务 数据标签 语言模型 数据驱动
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商业银行持续审计监督体系构建的思路与方法
5
作者 高倩 中国内部审计 2025年第1期68-72,共5页
中央金融工作会议提出“坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题”。当前,我国经济社会风险发生方式、表现形式和传导路径都在发生变化。内部审计作为银行公司治理和风险防控的重要组成部分,作为银行风险防控的“第三道防线”,对营造安... 中央金融工作会议提出“坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题”。当前,我国经济社会风险发生方式、表现形式和传导路径都在发生变化。内部审计作为银行公司治理和风险防控的重要组成部分,作为银行风险防控的“第三道防线”,对营造安全稳定的经营环境、促进银行高质量发展具有服务和保障作用。 展开更多
关键词 风险防控 审计监督体系 内部审计 银行公司治理 商业银行 传导路径 我国经济社会 第三道防线
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牢记使命 勇于担当 以高质量内部审计价值助推中国式现代化
6
作者 郭成林 中国内部审计 2025年第1期12-14,共3页
中国邮政是由财政部代表国务院直接出资管理的国有独资企业,业务涵盖信函、包裹、报刊等普遍服务业务,快递物流业务,银行、保险、证券等金融业务,以及电子商务业务。2023年位列世界500强第86位、世界邮政第1位。集团设一、二级审计机构4... 中国邮政是由财政部代表国务院直接出资管理的国有独资企业,业务涵盖信函、包裹、报刊等普遍服务业务,快递物流业务,银行、保险、证券等金融业务,以及电子商务业务。2023年位列世界500强第86位、世界邮政第1位。集团设一、二级审计机构47个,专职审计人员1,462人。集团总部设审计部和2个分部,邮储银行总行设审计局和7个分局。 展开更多
关键词 专职审计人员 世界500强 金融业务 快递物流 邮储银行 电子商务业务 国有独资企业 集团总部
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守正创新 勇毅前行 奋力谱写中国式现代化内审新篇章——内部审计助力中国式现代化论坛发言综述
7
作者 本刊编辑部 中国内部审计 2025年第1期4-4,共1页
这是内部审计的使命所在,这是广大内审人员必须回答的时代命题——在强国建设、民族复兴新征程上,作为党和国家审计监督体系的重要组成部分,内部审计能够发挥怎样的作用,为推进中国式现代化贡献更大力量,创造更大价值?中国式现代化,是... 这是内部审计的使命所在,这是广大内审人员必须回答的时代命题——在强国建设、民族复兴新征程上,作为党和国家审计监督体系的重要组成部分,内部审计能够发挥怎样的作用,为推进中国式现代化贡献更大力量,创造更大价值?中国式现代化,是习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上首次提出的科学概念,是贯穿党的二十大报告全篇的关键词。 展开更多
关键词 内部审计 审计监督体系 中国式现代化 内审人员 时代命题 强国建设 守正创新 论坛发言
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建立三级核查机制 固化标准审核流程 城中村征迁安置补偿项目跟踪审计实践
8
作者 邵诗怡 胡欣悦 中国内部审计 2025年第1期77-80,共4页
一、审计背景。随着城市转型、能级提升的需要,房屋征收补偿安置已成为人民群众的关切和政府工作的重点。为贯彻落实党中央重大决策部署及省委工作要求,H市委、市政府启动城中村改造攻坚和建设遗留问题清零工作。H城市投资发展集团有限... 一、审计背景。随着城市转型、能级提升的需要,房屋征收补偿安置已成为人民群众的关切和政府工作的重点。为贯彻落实党中央重大决策部署及省委工作要求,H市委、市政府启动城中村改造攻坚和建设遗留问题清零工作。H城市投资发展集团有限公司(以下简称“H城投”)积极响应市委、市政府工作部署,承接了超百亿元征迁补偿安置资金的保障任务,H城投内审机构创新采用“事中介入、持续跟踪、全过程审计”的工作路径,持续推进跟踪审计,保障征迁补偿资金的规范使用和安置政策的有效落实,工作成绩得到市委、市政府高度认可,获得两个集体三等功和四个个人奖项。 展开更多
关键词 内审机构 全过程审计 城市转型 集体三等功 城中村改造 跟踪审计 工作路径 征迁补偿
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内部审计要为推进中国式现代化保驾护航
9
作者 李三喜 中国内部审计 2025年第1期15-15,共1页
当前和今后一个时期是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期。在波澜壮阔的中国式现代化进程中,内部审计应发挥什么样的作用、如何发挥作用,这是迫切需要回答的我国内部审计发展的理论与实践问题。在波澜壮阔的中国... 当前和今后一个时期是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期。在波澜壮阔的中国式现代化进程中,内部审计应发挥什么样的作用、如何发挥作用,这是迫切需要回答的我国内部审计发展的理论与实践问题。在波澜壮阔的中国式现代化进程中,内部审计应发挥什么作用? 展开更多
关键词 内部审计 中国式现代化 强国建设 保驾护航 理论与实践问题 民族复兴 发挥作用 全面推进
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运用PDCA循环助力公立医院DRG付费审计
10
作者 梁江 中国内部审计 2025年第1期52-56,共5页
随着医疗体制改革进入深水区和DRG付费改革推进,部分公立医院内部控制管理质量不高、医保DRG付费风险管控不力问题显现,个别医院DRG付费预结算亏损率高达18%,医院医疗支出未能得到医保基金有效补偿,难以减轻患者医疗经济负担,不能较好... 随着医疗体制改革进入深水区和DRG付费改革推进,部分公立医院内部控制管理质量不高、医保DRG付费风险管控不力问题显现,个别医院DRG付费预结算亏损率高达18%,医院医疗支出未能得到医保基金有效补偿,难以减轻患者医疗经济负担,不能较好地平衡医保机构、医疗机构和患者的利益需求,违背了DRG付费“医保患三方共赢”的初衷。 展开更多
关键词 亏损率 PDCA循环 医疗支出 医保基金 公立医院 医疗体制改革 医保机构 预结算
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时代蓝图已绘就 青春奋斗正当时
11
作者 白晓杨 张忠锋 中国内部审计 2025年第1期94-94,共1页
风雨兼程,春华秋实。回首中国共产党百年历程,无数中华“脊梁”曾挥洒着青春与血汗,在贫瘠的黄土地上开垦出美丽的“华夏之花”,推动国家的政治、经济、民族文化等各个领域的发展“更上一层楼”。作为新时代的新青年,我们要传承党的红... 风雨兼程,春华秋实。回首中国共产党百年历程,无数中华“脊梁”曾挥洒着青春与血汗,在贫瘠的黄土地上开垦出美丽的“华夏之花”,推动国家的政治、经济、民族文化等各个领域的发展“更上一层楼”。作为新时代的新青年,我们要传承党的红色精神血脉,在内审岗位上赓续奋斗,以使命引领担当,用梦想创就辉煌,以奋斗的人生,推动内审事业向高质量发展。 展开更多
关键词 内审 百年历程 精神血脉 引领担当 高质量发展 黄土地 奋斗 青春
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集团型企业经营性投资风险管控模式探究
12
作者 于泽 刘健 李秀秀 中国内部审计 2025年第1期84-88,共5页
企业的发展离不开投资,而投资本身就是一项机会与风险的博弈,企业发展与防范风险的平衡是集团型企业战略实施过程中必须面对的问题。自从国务院国资委印发《中央企业全面风险管理指引》要求中央企业开展全面风险管理以来,经营性投资风... 企业的发展离不开投资,而投资本身就是一项机会与风险的博弈,企业发展与防范风险的平衡是集团型企业战略实施过程中必须面对的问题。自从国务院国资委印发《中央企业全面风险管理指引》要求中央企业开展全面风险管理以来,经营性投资风险已连续多年成为各大央企的关注重点。 展开更多
关键词 集团型企业 全面风险管理 防范风险 企业的发展 央企 战略实施过程 机会与风险 风险管控模式
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发挥内部审计作用 助力中国式现代化
13
作者 孙宝厚 中国内部审计 2025年第1期7-9,共3页
内部审计助力中国式现代化,是时代的召唤,是大家努力的方向,更是我们义不容辞的责任。内部审计具有离得近、看得清、审得勤、改得快的优势,关键是立足本职、聚焦主责,与时俱进、守正创新,适应新时代、满足新要求、担当新使命,发挥好促... 内部审计助力中国式现代化,是时代的召唤,是大家努力的方向,更是我们义不容辞的责任。内部审计具有离得近、看得清、审得勤、改得快的优势,关键是立足本职、聚焦主责,与时俱进、守正创新,适应新时代、满足新要求、担当新使命,发挥好促进决策落实、揭示处理问题、督促审计整改等三项基本作用,以助力中国式现代化。 展开更多
关键词 内部审计 中国式现代化 审计整改 守正创新 努力的方向 助力 立足本职 决策落实
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把准“度量衡” 提升震慑力 切实做好违规经营投资责任追究工作
14
作者 石上上 张建勋 +2 位作者 王胤丞 彭娟 贾浩 中国内部审计 2025年第1期57-61,共5页
2023年,国务院国资委发布《关于做好2023年中央企业违规经营投资责任追究工作的通知》,对中央企业违规投资责任追究工作提出总体要求,部署了六项重点任务,要求持续深化中央企业违规经营投资责任追究工作,切实筑牢维护国有资产安全防线。
关键词 震慑力 度量衡 国有资产安全 企业违规 国务院国资委 违规经营 总体要求 责任追究工作
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如何做好数字化建设项目专项审计
15
作者 李璐 张建科 +1 位作者 王刚 纪苏桓 中国内部审计 2025年第1期81-83,共3页
随着数字化转型在各行业领域的不断深入,数字技术的发展为社会和经济带来了新变化与新机遇,但在数字化建设过程中也存在着缺乏战略规划、数据安全脆弱、隐私保护不当、建成后无法使用或不好用等问题,加之相关法律法规尚不完善、监督机... 随着数字化转型在各行业领域的不断深入,数字技术的发展为社会和经济带来了新变化与新机遇,但在数字化建设过程中也存在着缺乏战略规划、数据安全脆弱、隐私保护不当、建成后无法使用或不好用等问题,加之相关法律法规尚不完善、监督机制尚不健全,数字化建设领域难免出现腐败现象。为进一步推动数字化建设项目的健康发展,对数字化建设项目进行专项审计已成为必然。本文以A企业开展数字化建设项目专项审计实践为例,对审计目标设定与查证策略使用等方面进行了有益探索,取得良好成效。 展开更多
关键词 专项审计 目标设定 战略规划 数字化转型 数据安全 数字化建设 监督机制 隐私保护
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主动作为 精准出击 做重大风险“吹哨人”——中铝集团清仓利库审计防范化解重大风险纪实
16
作者 林妮 王允刚 黄兴超 中国内部审计 2025年第1期73-76,共4页
一、案例背景。2022年5月,上海期货交易所铝锭交割库佛山中金圣源仓储管理有限公司的桃园库,发生货主集体提货挤兑引爆铝锭重复质押融资事件,货值高达10亿元,给20多家企业带来了巨大损失,造成十分恶劣的影响。而在此次爆仓事件中,中铝集... 一、案例背景。2022年5月,上海期货交易所铝锭交割库佛山中金圣源仓储管理有限公司的桃园库,发生货主集体提货挤兑引爆铝锭重复质押融资事件,货值高达10亿元,给20多家企业带来了巨大损失,造成十分恶劣的影响。而在此次爆仓事件中,中铝集团(以下简称集团)通过周密部署“清仓利库”专项审计,快速启动系统性风险防控机制,成功规避了重大存货风险,受到国务院国资委的高度赞赏。这是集团审计体制改革的直接成效,也是重大风险防控系统化、常态化、精准化的综合成果。 展开更多
关键词 清仓利库 专项审计 仓储管理 质押融资 风险防控 审计体制改革 案例背景 重大风险
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以高质量内部审计推动中国式现代化建设——在中国内部审计协会“内部审计助力中国式现代化”论坛上的致辞
17
作者 郝书辰 中国内部审计 2025年第1期5-6,共2页
各位来宾,女士们、先生们、朋友们:大家上午好!很高兴受邀参加中国内部审计协会举办的“内部审计助力中国式现代化”论坛。借此机会,我谨对论坛的举办表示热烈祝贺,对广大内部审计工作者和内审协会的同志们表示诚挚的问候!党的十九大以... 各位来宾,女士们、先生们、朋友们:大家上午好!很高兴受邀参加中国内部审计协会举办的“内部审计助力中国式现代化”论坛。借此机会,我谨对论坛的举办表示热烈祝贺,对广大内部审计工作者和内审协会的同志们表示诚挚的问候!党的十九大以来,党中央着眼党和国家事业发展全局,对审计管理体制进行改革,组建中央审计委员会加强党中央对审计工作的集中统一领导,推动审计管理体制实现系统性、整体性重构,审计工作取得历史性成就、发生历史性变革。 展开更多
关键词 内部审计 审计委员会 历史性变革 中国式现代化 审计管理体制 审计工作 中国内部审计协会 内审
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携手书写内部审计新篇章
18
作者 本刊编辑部 中国内部审计 2025年第1期1-1,共1页
岁聿云暮,新元肇启。斗转星移间,满载欢笑与汗水的2024年悄然远去,充满希望和憧憬的2025年扑面而来,让我们以诚挚致祝福,以更好致新年,携手努力奋进,书写内部审计新篇章。沐光而行,万事可期。回眸2024年,我国内部审计工作贯彻落实习近... 岁聿云暮,新元肇启。斗转星移间,满载欢笑与汗水的2024年悄然远去,充满希望和憧憬的2025年扑面而来,让我们以诚挚致祝福,以更好致新年,携手努力奋进,书写内部审计新篇章。沐光而行,万事可期。回眸2024年,我国内部审计工作贯彻落实习近平总书记“三个如”要求卓见成效,在完善体制机制建设、推进审计全覆盖、勇于揭示问题和促进整改等方面持续进步,审计质量明显提升,为单位高质量发展发挥了重要作用。 展开更多
关键词 内部审计 审计全覆盖 审计质量 体制机制建设 揭示问题 高质量发展 新篇章
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内部审计2035年愿景
19
作者 安东尼·普耶兹 肖竞(译) 中国内部审计 2025年第1期89-93,共5页
2024年10月,国际内部审计师协会秘书长兼首席执行官安东尼·普耶兹以“内部审计2035年愿景”为题,在北京、上海和南京连续做了3场演讲,现整理刊发,以飨读者。
关键词 内部审计 首席执行官 愿景 国际内部审计师协会 安东尼
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非吾来时物,一毫而莫取
20
作者 刘诚龙 中国内部审计 2025年第1期96-96,共1页
宋朝含山县令凌冲在离任之际搞了一场“良心审计”。一般来说,当时官员的送别仪式就是同僚送几句好话,顶多还搭送一阵稀稀落落的掌声,貌似不耗国帑,实则不然,百十名县乡下属都要停止工作,跋山涉水赶来,隐形损失不少。而这位凌县长届满... 宋朝含山县令凌冲在离任之际搞了一场“良心审计”。一般来说,当时官员的送别仪式就是同僚送几句好话,顶多还搭送一阵稀稀落落的掌声,貌似不耗国帑,实则不然,百十名县乡下属都要停止工作,跋山涉水赶来,隐形损失不少。而这位凌县长届满离任时,非但不举行送别仪式,还“律己甚严,一介不妄取”,既不取礼物,也不取名誉,交接完毕,背起行囊,悄悄走了。 展开更多
关键词 含山县 离任 审计 送别 仪式
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